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新昌农商银行四大举措推进内部审计工作

时间:2015-04-03 发布者:新昌农商银行
        内部审计工作是增加企业价值和改善组织运营的重要手段。为了监督各项经营活动,促进经营管理改善,提高经济效益,新昌农商银行结合自身实际,落实四项举措,推进内部审计工作。

        一是重视内部审计项目开展。2014年,新昌农商银行内部审计工作成效显著,得到了绍兴市内部审计部门的肯定,并被评定为“2014年度绍兴市内部审计工作先进单位”。全行共完成内部审计项目32个,涉及内部控制评价审计、经济责任审计、专项审计等多个维度;同时积极开展网点突击检查,调阅检查1060户单位存款账户。一年来,共出具审计报告32份,下发整改通知书38份,下发整改意见116条,处罚人民币近五万元。

        二是强化制度建设。修订《内部控制评价管理规定》、《不良贷款问责管理规定》、《非现场审计管理规定》、《新昌农商银行员工违规违章行为处罚办法》等十二个制度;同时加强对部室、支行的制度培训,收集反馈意见,不断完善相关制度。

        三是探索课题化审计新模式。围绕本行工作中心以及当前时期的重点工作,确定“农村商业银行内部控制审计评价研究”为课题;及时梳理,分层解读,注重挖掘项目内涵,从中选取《新昌农商银行操作风险情况专项审计》参加内审项目质量评比,获得全省优秀内审项目。

        四、推进计算机辅助审计。利用计算机存贮量大、计算速度快的优点进行审计资料的收集、整理,强化信息统计与检索功能;强调对数据的分析应用,推进信息技术与审计业务的深度融合,切实提高审计效率。

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